职位描述
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1、年度经营审计: 以风险为导向开展专项的内部经营审计工作;
2、对集团层面及各业务群的业绩披露数据进行审计,对披露业绩数据的真实性、有效性负责;
3、按照内部审计制度流程,开展专项审计工作(包括财务审计、工程审计、供应链审计、IT审计、离任审计等)并出具相应的审计报告;
4、参与集团重大合同的制定及实施,对重大合同的合规性、合理性及实际执行情况进行审计;
任职要求:
1、会计师事务所(四大)或大型集团型企业内部审计部门管理经验,有制定全面审计计划并带领团队开展审计项目经验;
2、具备1-2个集团级全面审计项目落地经验;
3、具有集团型企业风险管理、内部控制体系建设经验;
4、有集团经营审计项目实施经验,能够从公司经营活动中洞察出经营管理问题并给出相应建议;
5、具有全面的审计专业知识,掌握全面的审计工作开展流程,熟悉审计相关法律法规;
6、具备甲乙双方审计经验,做过快消行业经营审计项目(鞋服尤佳) 优先考虑;
工作地点
地址:宁夏
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职位发布者
HR
安踏
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行业未知
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200-499人
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私营·民营企业
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铜冶镇青龙山大道88号北国奥特莱斯D区2楼